Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250965 | Predplatné Direktor PROFI od 1.1.2026 - 31.12.2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 97,17 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250966 | Autobus výlet ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Lines Express | 44667345 | 861,00 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250967 | Služby civilnej ochrany 2 polrok 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 332,10 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250968 | Služby požiarnej ochrany 4 kvartal 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 715,85 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250983 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 190,70 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0937/25 | Objednávam zabezpečenie hygienických umývacích prostriedkov pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 202,95 € | 16.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0938/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 85,97 € | 16.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0939/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 45,53 € | 16.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0940/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 391,27 € | 16.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250970 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 407,14 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250969 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 304,80 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250974 | Vykonanie opakovaných úradných skúšok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 492,00 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250973 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov vody - 2025 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PYROSTOP Slovakia, s. r. o. | 45445184 | 1 875,75 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0930/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 304,80 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0931/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 287,94 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0932/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 41,57 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0934/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,06 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250952 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 652,30 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250956 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 209,10 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250955 | poštovné 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 337,75 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |