Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21862
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210182 | oprava strechy - UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | -21 737,71 € | 15.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
240393 | Preplatok Spotreba plynu 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9 913,52 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
230754 | Preddavok spotreba plynu 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 997,09 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
180921 | podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | -4 339,78 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
240015 | Preplatok spotreba plynu 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 745,24 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240525 | DOBROPIS k faktúre 20240019 Pracovná cesta DRUPA 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERMAP spol. s r.o. | 17316812 | -2 426,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
230579 | spotreba EE 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 980,72 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
230835 | Preddavková platba plyn 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 897,58 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
240954 | Preddavková platba plyn 10/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 882,94 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
200256 | polygrafický materiál, dobropis k fa 200256 VS 3100218964 z 10.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -1 807,20 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
181139 | dobropis k DF 181100, VS 3100188787 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -1 593,00 € | 21.12.2018 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
230499 | spotreba EE 07/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 206,95 € | 15.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
220818 | Aktualizačné vzdelávanie DOBROPIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IŠka s.r.o. | 50378171 | -1 200,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
230697 | spotreba EE 02/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 196,52 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
230696 | spotreba EE 01/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 184,39 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
230698 | spotreba EE 03/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 153,50 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
230699 | spotreba EE 04/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 063,02 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
230679 | spotreba EE 09/23 PREPLATOK | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -918,83 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
Z19018 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | -751,58 € | 26.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
230497 | spotreba plynu 07/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -743,02 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra |