Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21862

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210182 oprava strechy - UR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TWINS - SK, s.r.o. 35859318 -21 737,71 € 15.04.2021 19.04.2021 Faktúra
240393 Preplatok Spotreba plynu 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -9 913,52 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
230754 Preddavok spotreba plynu 10/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 997,09 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
180921 podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 -4 339,78 € 06.11.2018 12.11.2018 Faktúra
240015 Preplatok spotreba plynu 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 745,24 € 11.01.2024 25.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240525 DOBROPIS k faktúre 20240019 Pracovná cesta DRUPA 2024 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 INTERMAP spol. s r.o. 17316812 -2 426,00 € 28.05.2024 30.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
230579 spotreba EE 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 980,72 € 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
230835 Preddavková platba plyn 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 897,58 € 08.12.2023 27.12.2023 Faktúra
240954 Preddavková platba plyn 10/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 882,94 € 12.11.2024 26.11.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
200256 polygrafický materiál, dobropis k fa 200256 VS 3100218964 z 10.2.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -1 807,20 € 14.04.2020 29.04.2020 Faktúra
181139 dobropis k DF 181100, VS 3100188787 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -1 593,00 € 21.12.2018 12.03.2019 Faktúra
230499 spotreba EE 07/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 206,95 € 15.08.2023 25.09.2023 Faktúra
220818 Aktualizačné vzdelávanie DOBROPIS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 IŠka s.r.o. 50378171 -1 200,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
230697 spotreba EE 02/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 196,52 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230696 spotreba EE 01/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 184,39 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230698 spotreba EE 03/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 153,50 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230699 spotreba EE 04/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 063,02 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230679 spotreba EE 09/23 PREPLATOK Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -918,83 € 19.10.2023 26.10.2023 Faktúra
Z19018 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 -751,58 € 26.09.2019 14.10.2019 Faktúra
230497 spotreba plynu 07/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -743,02 € 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra