Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21475
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0510/16 | kooperacia Tlač Výročná správa úrad vlády 2015 = 181ks čz.263/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 1 265,19 € | 23.06.2016 | 25.07.2016 | Objednávka | |||||
1007/17 | objednávame u Vás,Náhradné diely na vyvolávací automat Thermál Raptor1. 10011020 BEARING ROLLER BLACK 20KG = 6KS2. 10011006 BEARING ROLLER GREY 6KG = 4KS3. 10011013BEARING ROLLER WHITE 13KG =6KS4. 73262 REAG Z 19 M2 D12 =10KS5. 73241 CLIP R-SHAPE D2,5X20 = 10KS6. 74038 GUDE PLATE GEAR = 10KS7. 73240 GEAR Z 16 M2 = 10 KS8. 10006670 VALVE,TUBE,SPRAY = 4KS9. 10009485 BUSHING SPRING = 4KS10.10003357 SARING SILICONE SPRAY = 4KS11. 74226 SPRING D 12,5 T1,6 = 4KS12. 43600 BEARING | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 524,58 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
21150816 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 674,47 € | 03.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
21150731 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 03.08.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
21150721 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 22.07.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
21150813 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 18,16 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
21150320 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MADNESS ADVESTISING k.s. | 47852453 | 64,26 € | 27.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||||
21121178 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Q.B.G. spol. s r.o. | 36255254 | 3 240,00 € | 18.10.2012 | 14.01.2015 | Faktúra | ||||||
21150809 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 655,36 € | 28.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | ||||||
21150812 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 125,00 € | 02.09.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | ||||||
21150277 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 216,01 € | 16.03.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
21150814 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 769,60 € | 03.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
21150815 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 404,00 € | 03.09.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
21151281 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | ||||||
21151058 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
21151288 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 42,20 € | 12.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | ||||||
21160089 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
170300 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,60 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
21160441 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,00 € | 06.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
170302 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 157,20 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |