Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/0018 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petrík Martin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petrík Martin | 0 | 215,00 € | 25.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
20/0019 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kožík Roman | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kožík Roman | 0 | 215,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20/0021 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Štefík Patrik | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefík Patrik | 0 | 215,00 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20/0022 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Ducký Filip | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 215,00 € | 05.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
20/0023 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 215,00 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
20/0026 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Soľavová Monika | 0 | 160,00 € | 20.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
21/0009 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Štefík Patrik | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefík Patrik | 0 | 265,00 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
21/0016 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kožík Roman - UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kožík Roman | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
21/0013 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin - UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 215,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
21/0015 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Ducký Filip -UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ducký Filip | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
21/0014 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Petrík Martin -UR 98 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petrík Martin | 0 | 265,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
21/0017 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Soľavová Monika | 0 | 160,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
21/0030 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin - UR 536 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 215,00 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
21/0031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika UR 536 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Soľavová Monika | 0 | 160,00 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
25/012 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
25/013 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Uhnák Miloslav UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
25/011 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24/0024 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 389,00 € | 11.10.2024 | 29.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
24/0026 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Uhnák Miloslav | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Uhnák Miloslav, Ing. | 0 | 300,00 € | 15.10.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
24/0025 | zvýšenie kvalifikácie - Vysoká škola DTI - čiastková úhrada podla zmluvy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gregor Andrej | 0 | 389,00 € | 11.10.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |