Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23558

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
250664 Stravovacie poukazy 08/25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UP Dejeuner, s.r.o. 53528654 1 104,69 € 08.09.2025 03.10.2025 Faktúra
250665 Stravovacie poukazy 08/25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UP Dejeuner, s.r.o. 53528654 -50,58 € 08.09.2025 14.10.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
0635/25 objednávame u Vás likvidáciu odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Marius Pedersen, a.s. 34115901 126,69 € 08.09.2025 14.10.2025 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
250716 Oprava osvetlenia, elekroinštalácie a podhľadov vo vestibule ŠI UR 116 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LORIME GARDEN s.r.o. 52384578 81 057,00 € 05.09.2025 30.09.2025 Faktúra
250661 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 177,06 € 05.09.2025 24.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
250660 spotreba EE 08/25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 G&E Trading, a.s 50131711 4 582,80 € 05.09.2025 12.09.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
25/027 Pokuta: ochrana spotrebiteľa Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 600,00 € 05.09.2025 10.09.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
0632/25 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 33,09 € 05.09.2025 09.09.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0631/25 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 92,42 € 05.09.2025 09.09.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
250659 prenájom tlačiarne 08/25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 83,43 € 05.09.2025 14.10.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
0633/25 Objednávam zabezpečenie služby odvozu odpadu pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 118,82 € 05.09.2025 14.10.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
250651 Toner ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 184,50 € 04.09.2025 29.09.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
250650 PHM 08/25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 154,55 € 04.09.2025 29.09.2025 Faktúra
250654 Bateria Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ENTO Železiarstvo, s. r. o. 35798505 591,24 € 04.09.2025 24.09.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
250656 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 423,71 € 04.09.2025 16.09.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
250653 údržba VT 08/25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 543,65 € 04.09.2025 12.09.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
250658 Oprava: servis Perfecta, Horizon APC, Horizon HT Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 177,12 € 04.09.2025 12.09.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
250652 Oprava: servis Plotra Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s r.o. 31325611 79,95 € 04.09.2025 12.09.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
250657 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 359,18 € 04.09.2025 12.09.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
250655 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tisk servis, spol. s r.o. 56341709 215,45 € 04.09.2025 12.09.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra