Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250684 | Pracovné oblečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 59,96 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250685 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 531,01 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250683 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 392,71 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250686 | Projektové práce Obnova SOŠ Polygrafická UR161 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus design s.r.o. | 46428062 | 730,62 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0650/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 111,51 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0649/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 64,59 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0648/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 392,71 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0651/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 192,19 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250676 | spracovanie miezd 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 909,00 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250681 | Vykonanie úradných skúšok plynových zaradení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 476,00 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250680 | Revízia tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 177,10 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250679 | Revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 718,30 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250677 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 590,13 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250678 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 731,21 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0645/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 10,33 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250682 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 621,80 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250675 | spotreba plynu 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 591,31 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250670 | telefón. poplatky 09/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,64 € | 09.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0646/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 531,01 € | 09.09.2025 | 16.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250671 | údržba a servis výťahu 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 55,00 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |