Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22DP401 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 03.10.2022 13.10.2022 Faktúra
22DŠJ203 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 1 486,92 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
22DŠJ202 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 1 001,89 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
22DŠJ205 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 342,30 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
22DŠJ204 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 499,64 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
22DP398 PC príslušenstvo, USB kľúče, LED žiarovky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 688,50 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
22DT068 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 164,88 € 29.09.2022 06.10.2022 Faktúra
22DT067 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 19,92 € 29.09.2022 06.10.2022 Faktúra
22KV02 Vypracovanie projektovej dokumentácie Vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtu pre nosník teplovodných rúr medzi kotolňou a objektom školy v rámci riešenia havarijného stavu potrubí. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STADING 35703334 4 752,00 € 29.09.2022 13.10.2022 Faktúra
22DŠJ201 za materiál LIANA GOLIAŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LIANA GOLIAŠ s.r.o 53423526 7,40 € 27.09.2022 28.09.2022 Faktúra
22DP396 Vyhľadávanie úniku vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAKS, spol. s r.o. 35686103 252,00 € 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
22DP397 Oprava výmena medziprírubových klapiek v kotolni. Nutná výmena medziprírubových klapiek na hlavnom rozdeľovači v kotolni, aby bolo možné bezpečne uzatvárať jednotlivé vykurovacie vetvy. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 2 474,04 € 26.09.2022 30.09.2022 Faktúra
22DP395 Kancelársky materiál, papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 3 010,80 € 26.09.2022 30.09.2022 Faktúra
22DP394 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 2 960,53 € 26.09.2022 30.09.2022 Faktúra
22DŠJ200 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 443,74 € 26.09.2022 06.10.2022 Faktúra
22DT066 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 21,53 € 26.09.2022 06.10.2022 Faktúra
22DT065 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 216,98 € 26.09.2022 06.10.2022 Faktúra
22DP393 Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg a do 100 kg vrátene - overenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenská legálna metrolo 37954521 194,40 € 23.09.2022 30.09.2022 Faktúra
22DP392 Pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 246,29 € 22.09.2022 30.09.2022 Faktúra
22DP391 pranie bielizne - 2022/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 214,74 € 22.09.2022 30.09.2022 Faktúra
22DŠJ199 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 405,21 € 22.09.2022 26.09.2022 Faktúra
22DŠJ196 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 126,88 € 21.09.2022 26.09.2022 Faktúra
22DŠJ198 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 266,68 € 21.09.2022 26.09.2022 Faktúra
22DŠJ197 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 717,00 € 21.09.2022 26.09.2022 Faktúra
22DP390 Oprava ručného mixéra Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EVO TECH, s.r.o. 46435662 127,32 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
22DP388 Nástenný obraz - Reštauračný inventár, morské plody, Sladkovodné ryby, Cestoviny, Rozdelenie diviny, Korenie, Rozdelenie hydinového mäsa, Triedenie bravčového mäsa, Delenie hovädzieho mäsa Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marek Dvořák 65809921 1 936,00 € 19.09.2022 22.09.2022 Faktúra
22DT064 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 275,18 € 19.09.2022 22.09.2022 Faktúra
22DT063 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 47,88 € 19.09.2022 22.09.2022 Faktúra
22DP378 Oprava podlahového umývacieho stroja Viper Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 123servis s.r.o. 50286811 104,14 € 16.09.2022 22.09.2022 Faktúra
22DP353 Servis techniky strojovne bazéna. Výmena a servis opotrebovaných zariadení strojovne bazéna. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 5 225,16 € 16.09.2022 22.09.2022 Faktúra