Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DP298 Flexilink W 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 14.08.2023 24.08.2023 Faktúra
23DP295 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 88,17 € 14.08.2023 21.08.2023 Faktúra
23DP294 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 72,00 € 14.08.2023 21.08.2023 Faktúra
23DP296 poplatky za telekomunikačné služby 2023/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 158,34 € 14.08.2023 21.08.2023 Faktúra
23DP297 PHM 2023/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 158,76 € 14.08.2023 21.08.2023 Faktúra
23DP292 kytica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 62,00 € 04.08.2023 14.08.2023 Faktúra
23DP293 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 04.08.2023 14.08.2023 Faktúra
23DP291 IT-Care 07/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 03.08.2023 14.08.2023 Faktúra
23DP290 prenájom predložiek str. 811 2023/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 02.08.2023 14.08.2023 Faktúra
23DP287 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
23DP289 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
23DP288 prenájom lisovacieho kontajnera 2023/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
23DP286 Školenie pedagógov - Inkluzívne vzdelávanie v praxi a jeho význam v rámci osobnostného rastu pedagogických zamestnancov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. 46582339 1 890,00 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
23DP285 Výkon zodpovednej osoby za 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
23DP284 Čerpanie soc. fondu - preprava osôb autobusom › Bratislava-Strážnice a späť Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 XLINEBUS s.r.o 35747501 610,00 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
23DP283 Povinné zmluvné poistenie STANDART Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 259,10 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
23DP282 Havarijné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 528,08 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
23DP281 2 ks Kamerového sieťového záznamníka DS - 7732NI-K4 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 1 488,00 € 27.07.2023 23.12.2023 Faktúra
23DP277 voda 2023/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 14 071,66 € 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DŠJ128 za materiál PPM LOGISTIC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 200,55 € 18.07.2023 21.07.2023 Faktúra
23DP278 odvoz a likvidácia odpadu 2023/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 555,36 € 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP276 elektrika 2023/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 860,56 € 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP275 plyn 2023/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 783,98 € 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP279 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 486,00 € 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP280 Čerpanie soc. fondu - Vstupenky - Zámok Strážnice, Skanzen Strážnice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Národní ústav lidové kultury 00094927 462,73 € 17.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP273 Pranie a žehlenie bielizne 2023 06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 771,00 € 14.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP270 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 274,33 € 14.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP269 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 244,38 € 14.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP271 PHM 2023/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 107,01 € 14.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP272 Právne služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. 36862169 240,00 € 14.07.2023 27.07.2023 Faktúra