Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DP274 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 14.07.2023 27.07.2023 Faktúra
22DP389 Odborný kurz a skúšky pre osoby na obsluhu technických zariadení - Kurič kotlov VTZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Techlux s.r.o. 47485311 840,00 € 13.07.2023 22.09.2022 Faktúra
23DP268 telefón, internet 2023/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 571,49 € 10.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DŠJ125 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 62,55 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
23DP265 Oprava podlahy v kabíne výťahu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 195,00 € 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP263 údržba výťahov 2023/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DŠJ127 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 73,07 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
23DP264 kytice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 512,00 € 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP267 poplatky za telekomunikačné služby 2023/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 158,11 € 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP266 Služby technika OPP a BOZP 2023/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DŠJ126 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 221,93 € 07.07.2023 14.07.2023 Faktúra
23DP262 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 07.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP258 Výmena signálneho modulu v systéme EPS na ústredí č. 1 Lites MHU103 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 187,20 € 06.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP261 IT-Care 06/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 06.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP260 prenájom predložiek str. 811 2023/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 06.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP259 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 400,00 € 06.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP255 Škola efektívne profi plus, databáza odborných článkov, vybrané právne predpisy v aktuálnom znení, online knižnica, video a online semináre Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VERLAG DASHOFER-Vydavateľ 35730129 171,48 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
23DP256 Laserová tlačiareň 2ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 781,84 € 06.07.2023 22.12.2023 Faktúra
23DP257 Spotrebný materiál, sada kief drôtených do vŕtačky, sieťový kábel 12 ks, operačná pamäť, zvinovací meter, žehliaca doska 7ks, žehlička 7ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 421,29 € 03.07.2023 02.10.2023 Faktúra
23DP253 Flexilink W 2023/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 03.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP254 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
23DŠJ124 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 315,95 € 03.07.2023 06.07.2023 Faktúra
23DT049 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 911,68 € 03.07.2023 07.07.2023 Faktúra
23DP252 Výkon zodpovednej osoby za 2023/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 03.07.2023 10.07.2023 Faktúra
23DP250 Čerpanie soc. fondu - Občerstvenie - Restaurace Skanzen, Strážnice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Jozef Studnička 63448939 629,63 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
23DŠJ123 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 161,76 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
23DP251 prenájom lisovacieho kontajnera 2023/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
23DŠJ122 za materiál PPM LOGISTIC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 199,64 € 28.06.2023 06.07.2023 Faktúra
23DŠJ121 za materiál PPM LOGISTIC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 222,24 € 28.06.2023 06.07.2023 Faktúra
23DP247 Právne služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. 36862169 1 020,00 € 28.06.2023 06.07.2023 Faktúra