Faktúry
Počet záznamov: 8428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DP274 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
22DP389 | Odborný kurz a skúšky pre osoby na obsluhu technických zariadení - Kurič kotlov VTZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Techlux s.r.o. | 47485311 | 840,00 € | 13.07.2023 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
23DP268 | telefón, internet 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 571,49 € | 10.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ125 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 62,55 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP265 | Oprava podlahy v kabíne výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 195,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP263 | údržba výťahov 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ127 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 73,07 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP264 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 512,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP267 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,11 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP266 | Služby technika OPP a BOZP 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ126 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 221,93 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP262 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP258 | Výmena signálneho modulu v systéme EPS na ústredí č. 1 Lites MHU103 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 187,20 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP261 | IT-Care 06/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP260 | prenájom predložiek str. 811 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP259 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP255 | Škola efektívne profi plus, databáza odborných článkov, vybrané právne predpisy v aktuálnom znení, online knižnica, video a online semináre | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 171,48 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP256 | Laserová tlačiareň 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 781,84 € | 06.07.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
23DP257 | Spotrebný materiál, sada kief drôtených do vŕtačky, sieťový kábel 12 ks, operačná pamäť, zvinovací meter, žehliaca doska 7ks, žehlička 7ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 421,29 € | 03.07.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
23DP253 | Flexilink W 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP254 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ124 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 315,95 € | 03.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
23DT049 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 911,68 € | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP252 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP250 | Čerpanie soc. fondu - Občerstvenie - Restaurace Skanzen, Strážnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jozef Studnička | 63448939 | 629,63 € | 30.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ123 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 161,76 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP251 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ122 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 199,64 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ121 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 222,24 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP247 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 1 020,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |