Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ152 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 352,76 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
23DP357 Hudobné vystúpenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Yelena Goncharova 50918141 200,00 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
23DP356 Legislatíva pre školy - sept. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
23DP358 Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 508,48 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
23DT057 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 371,15 € 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
23DT056 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 38,63 € 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
23DT058 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 503,21 € 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
23DŠJ148 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 442,83 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DŠJ147 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 31,69 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DŠJ146 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 143,23 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DP355 Servisné práce - prenesenie dát zo starého počítača do nového. Nastavenie a kontrola činností. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 35689099 62,40 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DP354 Poplatok za vystavenie faktúry Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 24,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DP352 Služby technika OPP a BOZP 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DP353 Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál, toner Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 6 008,84 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DP351 elektrika 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 919,07 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
23DP350 Kontrola vozidla a oprava pred STK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CarOne s.r.o. 54830826 1 933,57 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DP349 Tácky z polypropylenu Fast 120 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GASTROMANIA CZ s.r.o. 28654684 810,00 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DP346 voda 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 10 381,94 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DP348 Integrácia v škole - sept. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DP347 plyn 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 176,47 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
23DŠJ144 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 234,77 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
23DŠJ143 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 155,02 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
23DŠJ142 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 468,66 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
23DŠJ140 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 1 812,07 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
23DŠJ141 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 198,52 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
23DŠJ145 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 49,68 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
23DŠJ139 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 120,80 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DŠJ138 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 581,80 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DŠJ137 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 708,18 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DŠJ136 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 568,49 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra