Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ163 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 350,03 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DŠJ162 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 416,99 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DŠJ165 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 168,36 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DP372 Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 835,99 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP370 servisná prehliadka systému MaR - zimné obdobie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 600,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP365 Oprava - výmena elektromotora, kladky na výťahu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 440,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP364 údržba výťahov 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP367 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP371 prenájom lisovacieho kontajnera 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP373 Učebnice AJ, New Headwey 4th Edition Pre-intemediate, Students Book, YES! Angličtina - maturita B1 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRESKOLY.SK, s.r.o. 51692881 1 219,10 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP366 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 96,96 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP363 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 324,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP368 prenájom predložiek str. 811 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP369 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 500,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DŠJ157 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 256,97 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DŠJ156 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 301,48 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DŠJ155 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 826,55 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DT061 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 36,38 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DT060 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 709,02 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DT059 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 921,97 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DŠJ158 za materiál LIANA GOLIAŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LIANA GOLIAŠ s.r.o 53423526 14,20 € 03.10.2023 10.10.2023 Faktúra
23DP361 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP362 kytica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 162,00 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP359 Flexilink W 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP360 Výkon zodpovednej osoby za 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DŠJ151 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 69,22 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
23DŠJ150 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 418,83 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
23DŠJ149 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 659,29 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
23DŠJ154 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 23,20 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
23DŠJ153 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 235,83 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra