Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/135/21 výroba scény "Rudo" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Prescont-Štefan Prelovszký 11679654 2 920,00 € 04.05.2021 02.06.2021 Faktúra
FD/133/21 poplatok za internet + práca servis. technika 4/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 192,00 € 04.05.2021 02.06.2021 Faktúra
FD/134/21 energetické služby 4/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 04.05.2021 02.06.2021 Faktúra
FD/132/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 960,00 € 04.05.2021 03.06.2021 Faktúra
FD/124/21 krabice hnedé Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAJAPACK s. r. o. 50398385 135,96 € 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
FD/125/21 havarijné poistenie ŠKODA RAPID ROK 2021 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 90,37 € 29.04.2021 02.06.2021 Faktúra
FD/122/21 čistenie a výmena teplovodivej pasty, upgrade HDD, klonovanie dát iMac Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Itya s. r. o. 52028691 337,00 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
FD/123/21 servírovací stolík Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 107,88 € 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
FD/121/21 spotreba elektrickej energie 3/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 254,19 € 19.04.2021 03.05.2021 Faktúra
FD/120/21 toner OKI Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 75,36 € 14.04.2021 27.04.2021 Faktúra
FD/119/21 prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 3/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
FD/117/21 telefónne poplatky 4/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
FD/116/21 telefónne poplatky 4/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
FD/115/21 telefónne poplatky 4/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,78 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
FD/114/21 telefónne poplatky 4/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
FD/113/21 telefónne poplatky 4/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
FD/112/21 telefónne poplatky 4/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
FD/111/21 internet 4/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
FD/110/21 internet 4/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
FD/118/21 PHM 3/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 185,08 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra