Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/341/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4.Q/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Primex, spol. s r. o. 17640695 240,00 € 04.10.2021 22.11.2021 Faktúra
FD/343/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 10/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Primex, spol. s r. o. 17640695 960,00 € 04.10.2021 06.12.2021 Faktúra
FD/340/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4.Q/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 500,00 € 04.10.2021 06.12.2021 Faktúra
FD/347/21 nájom nebytových priestorov 10/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 04.10.2021 06.12.2021 Faktúra
FD/346/21 nájom nebytových priestorov 10/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 04.10.2021 06.12.2021 Faktúra
FD/345/21 nájom kancelárskych priestorov 10/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 04.10.2021 06.12.2021 Faktúra
FD/344/21 nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 10/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 885,00 € 04.10.2021 06.12.2021 Faktúra
FD/339/21 umelecký výkon 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 VIFO s.r.o. 51724332 3 100,00 € 01.10.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/338/21 telefónne poplatky 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom a.s. 35763469 43,00 € 30.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/337/21 telefónne poplatky 9/21, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom a.s. 35763469 85,32 € 30.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/336/21 umelecký výkon - Kobielsky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 200,00 € 30.09.2021 15.11.2021 Faktúra
FD/335/21 kreatíva plagátov, bulletínu - "Malér" GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Juraj Behún 52831612 400,00 € 28.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/334/21 kancelárske a hyg. potreby GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 187,58 € 28.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/333/21 poplatok za online predaj GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ticketware SE 48298034 144,67 € 27.09.2021 03.11.2021 Faktúra
FD/332/21 preprava kulís BA - Rožňava - Vinosady GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Jaroslav Guštafík 47802171 634,20 € 21.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/331/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 126,58 € 20.09.2021 01.10.2021 Faktúra
FD/330/21 povinné zmluvné poistenie MOJE AUTO Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 95,04 € 16.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/329/21 hygienické potreby GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 81,77 € 16.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/328/21 povinné zmluvné poistenie 15.7.-15.8.2021 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 15,90 € 14.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/327/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 138,53 € 14.09.2021 28.09.2021 Faktúra