Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/077/21 PHM Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 43,97 € 04.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/059/21 Vedenie agendy + servis. práce 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/066/21 nájom nebytových priestorov 3/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/065/21 nájom nebytových priestorov 3/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/064/21 nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 3/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 885,00 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/058/21 administratívne práce 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/060/21 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 2 296,80 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/061/21 poplatok za internet + práca servis. technika 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 192,00 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/063/21 nájom kancelárskych priestorov 3/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/062/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 996,00 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/067/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,58 € 03.03.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/055/21 odborné práce v oblasti PO + BOZP Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/057/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 45,00 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/056/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/054/21 Bezpeč. certifikát HTTPS-správa a aktualizácie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 31,50 € 26.02.2021 22.03.2021 Faktúra
FD/053/21 tonery Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 286,70 € 17.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/052/21 tonery, pamäte RAM Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 525,74 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/051/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,61 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/050/21 spotreba elektrickej energie 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 151,60 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/049/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra