Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/109/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 128,02 € 06.03.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/108/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 287,47 € 06.03.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/113/23 maskérske práce 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 1 120,00 € 06.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/111/23 umelecký výkon 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 2 250,00 € 06.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/102/23 energetické služby 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 179,68 € 03.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/103/23 dorábky scény "Jakub a jeho pán" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRELCOMP - Prelovský Oto 32216483 2 040,00 € 03.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/105/23 internetové pripojenie + pevná IP adresa 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 03.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/104/23 telefónne poplatky a internet 3/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 160,81 € 03.03.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/100/23 umelecký výkon - Kobielsky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 220,00 € 02.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/101/23 poplatok za internet + práca servis. technika 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 288,00 € 02.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/099/23 disk Samsung SSD 870 + klávesnica USB Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 121,44 € 02.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/093/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/23 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 738,00 € 01.03.2023 01.06.2023 Faktúra
FD/094/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 516,20 € 01.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/090/23 nájom nebytových priestorov 3/23 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 01.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/089/23 nájom nebytových priestorov 3/23 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 01.03.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/092/23 nájom nebytových priestorov 3/23 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 01.03.2023 06.04.2023 Faktúra
FD/091/23 nájom nebytových priestorov 3/23 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/096/23 administratívne práce 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/095/23 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/098/23 telefónne poplatky 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 45,00 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra