Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/481/22 umelecký výkon - Kobielsky 10/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 740,00 € 31.10.2022 16.12.2022 Faktúra
FD/482/22 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 300,91 € 31.10.2022 01.12.2022 Faktúra
FD/480/22 preprava BA - Rožňava a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 1 083,53 € 28.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/479/22 plagáty "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ANWELL, s. r. o. 45268193 87,00 € 27.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/478/22 letáky "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ANWELL, s. r. o. 45268193 41,00 € 27.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/475/22 havarijné poistenie ŠKODA RAPID ROK 2023 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 90,37 € 25.10.2022 06.11.2022 Faktúra
FD/476/22 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 473,62 € 25.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/477/22 hosting 11/2022 - 11/2023 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 WebSupport, s.r.o. 36421928 46,58 € 25.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/474/22 čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 323,53 € 19.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/473/22 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 375,26 € 17.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/471/22 disk Samsung SSD 870 + klávesnica DELL Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 146,28 € 14.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/472/22 preprava Vinosady - BA - Nitra "Čudné popoludnie" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 251,52 € 14.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/470/22 odborné práce v oblasti PO + BOZP 9/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 13.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/469/22 spotreba elektrickej energie 9/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 831,77 € 13.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/468/22 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 3 508,21 € 12.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/460/22 tonery RicMP Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ELSEMP s. r. o. 30840392 362,40 € 11.10.2022 01.12.2022 Faktúra
FD/463/22 výroba kostýmov "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Divadlo Nová Scéna 00164861 6 496,00 € 11.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/462/22 preprava v BA Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 69,94 € 11.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/467/22 preprava Vinosady - BA "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 165,12 € 11.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/461/22 PHM 9/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 314,84 € 11.10.2022 06.11.2022 Faktúra