Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/051/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 A2 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 1 738,00 € 01.02.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/050/23 nájom nebytových priestorov 2/23 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 01.02.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/049/23 nájom nebytových priestorov 2/23 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 01.02.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/044/23 tonery RICOH Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ELSEMP s. r. o. 30840392 163,20 € 01.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/046/23 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/045/23 administratívne práce 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 01.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/041/23 umelecký výkon - Kobielsky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 520,00 € 31.01.2023 03.03.2023 Faktúra
FD/043/23 čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 382,27 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/040/23 kancelárske a čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 119,87 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/042/23 Seminár PAM 38.00 dňa 25.01. 2023 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Seyfor Slovensko a. s. 36237337 60,00 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/037/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 504,86 € 30.01.2023 03.03.2023 Faktúra
FD/039/23 telefónne poplatky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 45,00 € 30.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/038/23 telefónne poplatky 1/23, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,82 € 30.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/036/23 skartátor KOBRA Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 198,00 € 27.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/035/23 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 562,85 € 26.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/034/23 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2022-vyúčtovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 8 464,84 € 25.01.2023 03.03.2023 Faktúra
FD/033/23 hudobná spolupráca - Geišberg Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Geišberg projekt 42361524 350,00 € 25.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/032/23 havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2023 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 90,37 € 23.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/031/23 energetické služby 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 23.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/030/23 licenčné odmeny 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 473,55 € 20.01.2023 02.03.2023 Faktúra