Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/193/19 | Preprava kulís Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 456,12 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/196/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/197/19 | internet a služby technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 210,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/198/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 315,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/200/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/201/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/202/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/203/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/204/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/205/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/206/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/207/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/199/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 759,28 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/190/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/186/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/187/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 300,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/188/19 | preprava zájazd Žilina a Nitra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 390,80 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/189/19 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 668,40 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/191/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/192/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 232,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |