Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/442/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 860,00 € | 31.10.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/443/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 398,00 € | 31.10.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/444/19 | Protipožiarne asistenčné služby Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 210,00 € | 31.10.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/441/19 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 63,00 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/439/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 267,87 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/440/19 | Odohranie koncertu Peter Lipa Band | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská jazzová spoločnosť | 00679674 | 1 500,00 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/438/19 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 273,10 € | 23.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/436/19 | grafické práce leták, program | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 578,66 € | 22.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/437/19 | tlmočenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PaedDr. Anna Antalová | 36899470 | 300,00 € | 22.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/434/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 200,33 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/435/19 | Havarijné poistenie 2020 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/432/19 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 246,80 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/433/19 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 1 072,40 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/431/19 | služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | gettyimages | 03542378 | 200,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/430/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 112,53 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/428/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 800,00 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/429/19 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 83,16 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/427/19 | drobný nákup - technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 175,68 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/424/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 029,92 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
FD/425/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 238,81 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |