Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/167/19 | Preprava zájazd Tábor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 675,30 € | 24.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/168/19 | preprava Zájazd Tábor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 317,00 € | 20.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/163/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 080,00 € | 17.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/161/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 188,61 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/162/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 855,32 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/158/19 | Prepis scenára | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 94,50 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/159/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/160/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/155/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 3 001,94 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/156/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 417,76 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/154/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 12.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/150/19 | doména | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
FD/151/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 252,62 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/152/19 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 379,68 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/153/19 | Kulisy "Komúna" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 670,00 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/157/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 51,17 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/140/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,58 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/141/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 22,85 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/142/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
FD/143/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra |