Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/367/19 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 505,20 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/363/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 318,67 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/364/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 574,50 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/347/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,52 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/348/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/350/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 174,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/351/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/352/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/353/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/354/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/355/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/349/19 | poplatok licencia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 188,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/356/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/357/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/358/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/359/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/360/19 | Nájom skladovcích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/361/19 | Prevádzkové náklady kancelárie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/362/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
FD/345/19 | preprava kulís zájazd Kremnica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 359,52 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |