Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/104/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 176,80 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/105/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/103/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/102/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/100/19 | konzultácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/101/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/091/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,16 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/092/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/093/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/094/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/095/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/096/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/097/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/098/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/099/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/090/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 502,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/083/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 486,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/085/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 760,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/086/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 480,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/087/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,52 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra |