Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/261/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 3 042,70 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/262/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 19,49 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/243/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/258/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 360,00 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/257/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,92 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/259/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 516,40 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/254/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 9 327,60 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/252/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/255/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 453,20 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/253/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/256/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 154,70 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/231/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 530,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/232/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/233/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,72 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/234/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 930,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/236/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/237/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 480,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/238/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/239/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
FD/240/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |