Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/469/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/471/19 | inštalácia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Foltanovič | 50210998 | 1 143,00 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/467/19 | Licencia HD videa | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pavel Žďárek LEVIATHAN - reklamní agentúra | 63922380 | 114,95 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/470/19 | drobný nákup LED | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Showtacle s.r.o. | 36735361 | 842,40 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/472/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 906,97 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/445/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/446/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/447/19 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/448/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/449/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/450/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 36,50 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/452/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/453/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 442,51 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/457/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/458/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/451/19 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 69,02 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/454/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 920,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/455/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 400,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/459/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/460/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |