Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/200/20 | Vedenie agendy + organizácia serv. opráv | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 18.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/199/20 | Administratívne služby 4/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 18.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/198/20 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 511,71 € | 18.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/196/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 758,47 € | 14.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/194/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,11 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/195/20 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 14,40 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/191/20 | Vyhotovenie rozmnoženiny + licencia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 144,00 € | 11.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/193/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 11.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/192/20 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 11.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/190/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/189/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/181/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/180/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/179/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/186/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/185/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/184/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/183/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/182/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/187/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 05.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra |