Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/546/19 | protipožiarny náter drevených častí - Župné divadlo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 300,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/544/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 570,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/533/19 | Nákup digitálneho mixážneho pultu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 28 188,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/534/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 048,08 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/535/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/536/19 | dodávka služieb techniky DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 688,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/537/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/539/19 | Kreatíva a tlač bulletinov a plagátov - inscenácia Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 1 141,20 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/542/19 | Prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/543/19 | oprava a údržba auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 1 013,23 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/541/19 | preprava osôb a dekorácií - zájazd Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 070,00 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/540/19 | preprava osôb a dekorácií - zájazd Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 256,80 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/538/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 259,70 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/518/19 | Služby - internet, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 720,66 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/528/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/531/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/521/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/520/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/522/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
FD/523/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra |