Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0160/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 129,10 € 15.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 349,72 € 15.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 314,83 € 15.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 579,60 € 15.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 347,44 € 15.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 potraviny,drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 3 368,29 € 15.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 potraviny, menu box, misky na polievku, jednorazové lyžice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 840,06 € 15.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 oprava výškovo nastaviteľných vaní Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 196,06 € 12.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 oprava hygienických zdvíhacích stoličiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 474,00 € 12.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 voda 2/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 867,16 € 11.03.2021 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 meranie emisií z plynových kotlov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MM Team s.r.o. 44141297 571,20 € 11.03.2021 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 deratizácia a dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 134,00 € 11.03.2021 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 844,93 € 11.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 52,32 € 11.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 jednorazové overaly,návleky na obuv,štíty,respirátory Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 6 896,40 € 10.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 338,35 € 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 329,26 € 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 404,93 € 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 oprava hygienického sprchového lehátka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 816,72 € 08.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 oprava hygienických zdvíhacích stoličiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 434,88 € 08.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 el. energia 2/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 376,46 € 08.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 telefón, internet 2/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 58,68 € 05.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PRAKTIK Cífer s.r.o. 47814608 135,00 € 05.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 plyn 2/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 5 774,95 € 05.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 jednorazové overaly, dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 884,96 € 05.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 likvidácia nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Detox s.r.o. 31582028 268,99 € 04.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 948,67 € 04.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 510,50 € 04.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 jednorazové overaly Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Solík SK, s.r.o. 36347426 1 980,00 € 03.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 jednorazové overaly,návleky na obuv,štíty,respirátory,rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 8 090,00 € 03.03.2021 09.03.2021 Faktúra