Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/21 kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 125,00 € 25.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFKV/0001/21 projektové práce na vybudovanie evakuačného výťahu - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 1 338,00 € 25.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 záslepky rektifikačné Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOVOPLAST spojovací materiál s.r.o. 36818534 20,41 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 servis traktorovej kosačky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA 22732721 226,80 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 151,80 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 Fábia - oprava Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 787,67 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 543,66 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 512,52 € 19.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 595,20 € 18.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 283,23 € 18.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 117,11 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 207,20 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 104,96 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 207,61 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 207,63 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 377,86 € 15.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 plyn 1/21 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 14.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 181,70 € 14.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ROIN, s.r.o. 35848901 95,74 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 744,50 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 142,75 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 138,78 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 preplatok plynu 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -926,93 € 13.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 preplatok plynu 2020 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -383,69 € 13.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 voda 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 823,37 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 poistenie osôb - aktivačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Union poisťovňa 31322051 21,60 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 388,80 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 gastrolístky 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GGFS s.r.o. 47079690 664,00 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 elektrická energia 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 602,86 € 11.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 475,43 € 11.01.2021 22.01.2021 Faktúra