Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0144/19 | telefón,internet 3/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,74 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 861,50 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 427,97 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/19 | repasácia tonerov a údržba tlačiarne - učtáreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 505,20 € | 04.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | BT, TPO 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | UPC 3-6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 03.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 426,50 € | 03.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 283,32 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | plyn 3/19 kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | servis výťahov 03/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 122,15 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 264,63 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/19 | školenie PAM 34.01 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 01.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 686,09 € | 30.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | výrez a orez stromov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 1 200,00 € | 29.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 311,52 € | 28.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,16 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,02 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,58 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra |