Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0118/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 183,27 € 25.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 mobil 15.2.-14.3.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 35,08 € 22.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 testovanie sterilizátorov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EnviroLab s.r.o. 35860456 56,40 € 22.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 627,25 € 21.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 008,74 € 19.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 766,96 € 19.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 208,52 € 19.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 balíčky-klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 411,50 € 18.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 výkon služby v zmysle GDPR 2/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 oprava miniterminálu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 46,00 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 výrez stromu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Jurčovič-DJ 41489462 217,00 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 137,08 € 15.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arthur Gilbord 45706034 320,40 € 14.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 uzáver vane Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 55,92 € 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 239,88 € 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 141,50 € 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 voda 2/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 907,45 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 312,40 € 12.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 oprava konvektomatu a plyn. panvíc Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 148,80 € 12.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 plyn 2/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 5 463,04 € 12.03.2019 25.03.2019 Faktúra