Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0301/19 vyvetvovacia píla, akumulátor, nabíjačka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CENTRUM NÁRADIA, s.r.o. 35875607 735,00 € 18.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 Bio - P2 + P3 roztok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Petr Mrázek 69639485 120,00 € 16.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 468,61 € 16.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 277,00 € 16.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 500,00 € 16.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 voda 6/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 846,80 € 16.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 468,61 € 16.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 Bio - P2 + P3 roztok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Petr Mrázek 69639485 120,00 € 15.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0304/19 mobil 15.6.-14.7.19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 36,58 € 15.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 balíčky - klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 745,81 € 12.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL, STR, ZAM - 7-9/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 100,60 € 12.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 572,20 € 12.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 381,44 € 12.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 balíčky - klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 119,50 € 11.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 492,46 € 11.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 VELCON spol. s r.o. 36056677 93,60 € 10.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 plyn 6/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 1 941,19 € 10.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 el. energia 6/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 003,82 € 10.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 telefón,internet 6/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 66,58 € 09.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 školenie vodiča Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Autoškola Katka s.r.o. 51034964 20,00 € 09.07.2019 01.08.2019 Faktúra