Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0165/19 materiál - podlaha jedáleň Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZEMAB s.r.o. 36850659 498,00 € 23.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 653,83 € 23.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 96,68 € 18.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 152,17 € 18.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 balíčky-klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 720,28 € 16.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.19- 09.05.20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 620,80 € 16.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 177,27 € 16.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 515,34 € 15.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 materiál na podlahu - jedáleň Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZEMAB s.r.o. 36850659 3 111,65 € 15.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 891,35 € 12.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 výkon služby v zmysle GDPR 3/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 11.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 665,47 € 11.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 voda 3/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 811,99 € 11.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 274,34 € 10.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 el. energia 3/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 330,15 € 10.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 plyn 3/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 5 336,54 € 10.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 386,54 € 09.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 miestny poplatok za komunálne odpady Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 5 700,57 € 08.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 daň z nehnuteľnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 850,88 € 08.04.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 Stočné 2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 5 424,16 € 08.04.2019 23.04.2019 Faktúra