Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0044/19 spotreba plynu - kuchyňa 2/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 144,00 € 04.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 BT, TPO 1/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 04.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 197,47 € 01.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 servis výťahov 01/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 34,22 € 01.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 636,43 € 31.01.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 587,61 € 31.01.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 seminár PAM 34.00 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vema 31355374 54,00 € 30.01.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 190,22 € 30.01.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 520,75 € 30.01.2019 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 mobil 22.12.2018-21.01.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 30.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 mobil 22.12.2018-21.01.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,98 € 30.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 mobil 22.12.2018-21.01.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 20,72 € 30.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 mobil 22.12.2018-21.01.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,22 € 30.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 mobil 22.12.2018-21.01.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 47,69 € 30.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 montáž zdvíhacieho zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 360,00 € 30.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 školenie kuričov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dpt.Miroslav Zigo - Špecializovaná firma 32088647 588,00 € 29.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 336,37 € 29.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 3 389,88 € 29.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 407,96 € 25.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 mobil 22.12.2018-21.1.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 66,14 € 25.01.2019 31.01.2019 Faktúra