Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0044/19 | spotreba plynu - kuchyňa 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | BT, TPO 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 197,47 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | servis výťahov 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 636,43 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 587,61 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | seminár PAM 34.00 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 30.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,22 € | 30.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 520,75 € | 30.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | mobil 22.12.2018-21.01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | mobil 22.12.2018-21.01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | mobil 22.12.2018-21.01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | mobil 22.12.2018-21.01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,22 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | mobil 22.12.2018-21.01.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,69 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | montáž zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 360,00 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | školenie kuričov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dpt.Miroslav Zigo - Špecializovaná firma | 32088647 | 588,00 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 336,37 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 389,88 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 407,96 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | mobil 22.12.2018-21.1.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,14 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |