Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/21 gastrolístky 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GGFS s.r.o. 47079690 664,00 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 388,80 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 poistenie osôb - aktivačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Union poisťovňa 31322051 21,60 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 voda 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 823,37 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 jednorazové ochranné overaly,medicínske Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o. 45245746 820,00 € 11.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 475,43 € 11.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 elektrická energia 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 602,86 € 11.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 536,33 € 08.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 4 385,36 € 08.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 UPC 1-3/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,00 € 08.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 543,63 € 07.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0656/20 základný servis výťahu 12/20 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 109,20 € 07.01.2021 15.01.2021 Faktúra
DFBV/0655/20 telefón,internet 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 53,76 € 05.01.2021 15.01.2021 Faktúra
DFBV/0654/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 583,16 € 31.12.2020 15.01.2021 Faktúra
DFBV/0653/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 329,50 € 31.12.2020 15.01.2021 Faktúra
DFBV/0648/20 BT a TPO 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 30.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0651/20 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 103,87 € 30.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0649/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 2 528,70 € 30.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0650/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 181,01 € 30.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0652/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 4 073,13 € 30.12.2020 04.01.2021 Faktúra