Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0463/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 229,67 € 21.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0464/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 273,91 € 21.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0461/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 534,09 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0460/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 295,41 € 16.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0457/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 317,82 € 16.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0459/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 2 850,75 € 16.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0458/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 141,31 € 14.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0456/20 gastrolístky 8/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GGFS s.r.o. 47079690 644,00 € 11.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0455/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 459,64 € 11.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0453/20 plyn 10/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 4 186,00 € 10.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFBV/0454/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 193,31 € 10.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0449/20 základný servis výťahu 08/20 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 109,20 € 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0452/20 doplatok plynu 8/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 5,66 € 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0450/20 telefón,internet 8/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 54,65 € 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0451/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 32,73 € 10.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0448/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 368,45 € 09.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0446/20 el. energia 8/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 147,99 € 09.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0447/20 voda 8/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 750,72 € 09.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0445/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 147,38 € 08.09.2020 22.09.2020 Faktúra
DFBV/0444/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 343,72 € 08.09.2020 22.09.2020 Faktúra