Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0587/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. | 5222709859 | 197,64 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 471,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 160,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 184,32 € | 10.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | voda 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 033,78 € | 10.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 425,77 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 143,44 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | základný servis výťahu 10/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 686,41 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | el. energia 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 565,11 € | 08.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 646,60 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 123,99 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 251,70 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | telefón, internet 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,97 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 218,40 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 8 343,94 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | plyn 11/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | BT a TPO 10/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 122,78 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |