Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6762

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0587/21 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. 5222709859 197,64 € 15.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0585/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 471,00 € 11.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0586/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Eli Bro s.r.o. 52644430 160,00 € 11.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0583/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 184,32 € 10.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0584/21 voda 10/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 033,78 € 10.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0582/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 425,77 € 09.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0581/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 143,44 € 09.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0580/21 základný servis výťahu 10/21 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 110,47 € 08.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0579/21 plyn 10/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 3 686,41 € 08.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0578/21 el. energia 10/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 565,11 € 08.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0573/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 646,60 € 04.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0572/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 123,99 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0574/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 251,70 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0575/21 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 04.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0576/21 telefón, internet 10/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 54,97 € 04.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0577/21 oprava plynovej panvice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Tretina 14139111 218,40 € 04.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0571/21 maľovanie budovy č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 8 343,94 € 04.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0567/21 plyn 11/21 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 02.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0569/21 BT a TPO 10/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 02.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0568/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 122,78 € 02.11.2021 18.11.2021 Faktúra