Faktúry
Počet záznamov: 4984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0661/20 | strava zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,96 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/20 | réžia zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,71 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/20 | réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 91,08 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 46,08 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/20 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 443,84 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 122,12 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0656/20 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,17 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/20 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 39,69 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,75 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,44 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,68 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,64 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,51 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,20 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/20 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/20 | revízia bleskozvodov, elektroinštalácie a spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 430,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/20 | nákup potravín dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | -128,28 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,51 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,90 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 117,43 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,90 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/20 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 600,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.12.2020 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/20 | klávesnica Hand Cube Keys | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Martin Belavý - KOVOEFEKT | 11755652 | 648,00 € | 10.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,46 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra |