Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4700

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0413/20 nákup potravín - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 20,69 € 17.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0412/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 49,52 € 17.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0411/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 80,78 € 17.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0410/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 143,88 € 17.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0414/20 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 500,00 € 17.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0408/20 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 147,12 € 13.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0407/20 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 196,15 € 13.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0409/20 tep.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 530,91 € 13.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0406/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -17,44 € 12.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0401/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 86,24 € 11.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0400/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 13,66 € 11.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0399/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,88 € 11.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0404/20 nákup potravín OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 132,05 € 11.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0405/20 ochrana majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 11.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0402/20 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 32,00 € 10.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0398/20 gastrolístky 94ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 360,02 € 10.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0403/20 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 115,43 € 10.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0396/20 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 520,00 € 06.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0395/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 18,50 € 06.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0397/20 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,40 € 06.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0393/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 163,77 € 06.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0394/20 prenájom tlačového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 120,01 € 06.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0392/20 elektrina - bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 05.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0391/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 05.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0390/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 157,81 € 05.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0387/20 plyn 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37,00 € 04.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0389/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 35,43 € 03.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0388/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 34,48 € 03.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0381/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 03.08.2020 12.09.2020 Faktúra
DFBV/0383/20 televízia a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 03.08.2020 12.09.2020 Faktúra