Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0437/21 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 133,83 € 25.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0438/21 hyg.a čist.prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 466,92 € 25.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0443/21 skartovačka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MIMONI s.r.o 50703129 88,99 € 25.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0439/21 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 25.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0441/21 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 500,00 € 25.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0440/21 účtovníctvo - majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 50,00 € 25.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0442/21 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB s.r.o. 46995935 100,68 € 25.10.2021 07.11.2021 Faktúra
OBJ/0049/21 Kancelársky papier a tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAMEDIS sro 26931664 661,92 € 25.10.2021 10.11.2021 Objednávka
OBJ/0048/21 Pneumatiky a plechové disky 4ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KARIREAL SLOVAKIA s.r.o. 35785403 530,78 € 22.10.2021 26.10.2021 Objednávka
OBJ/0046/21 Elektrická pec trojrúrová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GASTRO-HAAL, s.r.o. 31435076 2 580,00 € 20.10.2021 22.10.2021 Objednávka
OBJ/0047/21 Toaletný papier a papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PREMIUM s.r.o 52089703 466,92 € 20.10.2021 22.10.2021 Objednávka
DFKV/0002/21 tlačiareň Nashuatec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 COPY OFFICE 31377874 2 098,80 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0432/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 147,28 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0431/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 333,18 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0430/21 BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 495,00 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0436/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 19,22 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0433/21 skriňa ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Drevko s.r.o. 52138445 224,83 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0435/21 inštalácia tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 COPY OFFICE 31377874 240,00 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0434/21 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 COPY OFFICE 31377874 376,80 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
OBJ/0045/21 Šatníková Skrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Drevko s.r.o. 52138445 224,83 € 18.10.2021 10.11.2021 Objednávka