Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0520/21 | plyn Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,66 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 190,74 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,27 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 72,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/21 | servis programu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA | 35445190 | 132,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0058/21 | Philips TV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 208,05 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0059/21 | Vysavač roventa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mall Slovkia s.r.o. | 35950226 | 59,90 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0514/21 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 324,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0056/21 | Kancelársky pracovný stôl 4ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AJ Produkty a.s, | 36268518 | 540,00 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0509/21 | účtovníctvo, majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/21 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrálny vestnik organizácií s.r.o. | 46916903 | 240,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/21 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Plus3Pharma s.r.o. | 50214691 | 22,50 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 80,34 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 542,81 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/21 | otočné kreslá 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 424,86 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0054/21 | Otočné kreslá 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 424,86 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0055/21 | Regal (ceresna) 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TRUEONE, s.r.o. | 43881149 | 330,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0497/21 | teplomer ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 32,61 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |