Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0514/21 respirátory ENN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MUTEK group s.r.o. 47704438 324,00 € 09.12.2021 14.12.2021 Faktúra
OBJ/0056/21 Kancelársky pracovný stôl 4ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AJ Produkty a.s, 36268518 540,00 € 09.12.2021 16.12.2021 Objednávka
DFBV/0509/21 účtovníctvo, majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 550,00 € 08.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0499/21 reklamné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Centrálny vestnik organizácií s.r.o. 46916903 240,00 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0511/21 rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Plus3Pharma s.r.o. 50214691 22,50 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0508/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 80,34 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0512/21 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0510/21 tepelná energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 542,81 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0507/21 otočné kreslá 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ANDREA SHOP 30724392 424,86 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
OBJ/0054/21 Otočné kreslá 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ANDREA SHOP 30724392 424,86 € 07.12.2021 16.12.2021 Objednávka
OBJ/0055/21 Regal (ceresna) 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TRUEONE, s.r.o. 43881149 330,00 € 07.12.2021 16.12.2021 Objednávka
DFBV/0497/21 teplomer ENN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MUTEK group s.r.o. 47704438 32,61 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0496/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0495/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 92,81 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0494/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,14 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0493/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0492/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,94 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0491/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,01 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
OBJ/0053/21 Alze Puffy . vlna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Noezon 46380752 126,49 € 06.12.2021 14.12.2021 Objednávka
21/2021 Oprava stien a vymaľovania priestorov stravovacej prevádzky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Multi wide, s.r.o. 47250992 Stavebné práce, opravárenské práce 1 180,80 € 06.12.2021 21.12.2021 PhDr. Jana Tvarožková riaditeľka Zmluva