Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 185,20 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | overenie presnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 30,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,70 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 120,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | gastrolístky 154ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 564,99 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 226,48 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 148,04 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,03 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6,94 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |