Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0178/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PBAB s.r.o. | 53386418 | 60,00 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 103,62 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 143,47 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0183/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 76,30 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 774,48 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
OBJ/0022/22 | Toaletný papier, utierky skladané | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 774,48 € | 12.05.2022 | 30.09.2022 | Objednávka | |||||
OBJ/0021/22 | Čistiace a dezinfikačné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 219,77 € | 09.05.2022 | 30.09.2022 | Objednávka | |||||
OBJ/0009/22 | Paravan drevený skladací 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 156,58 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0154/22 | dezinfekcia a deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/22 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 19,57 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,41 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,40 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 99,91 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | gastrolístky 172ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 741,41 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |