Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 207,79 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 408,25 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0032/22 | Konferenčný stolík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 159,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0035/22 | Nákup a dodávka potravinárskych výrobkov v zmysle rámcovej dohody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 34 353,18 € | 02.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0377/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 724,84 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | gastrolístky 222ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 020,74 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | gastrolístky 10ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 47,99 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 31,68 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 740,31 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | registrácia domény | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |