Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0432/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 147,28 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 333,18 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/21 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 495,00 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 19,22 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/21 | skriňa ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Drevko s.r.o. | 52138445 | 224,83 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/21 | inštalácia tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 240,00 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/21 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 376,80 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0045/21 | Šatníková Skrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Drevko s.r.o. | 52138445 | 224,83 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0426/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,99 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,44 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 91,89 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,32 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/21 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,79 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 198,97 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/21 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KONEX MEDIK s.r.o. | 31713343 | 135,30 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/21 | dezinfekcia MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 217,95 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/21 | gastrolístky 15ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 55,03 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/21 | germicidný žiarič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4 LIFE s.r.o. | 45873445 | 390,00 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0044/21 | Tonery farebné do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 376,80 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka |