Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0291/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 446,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 27,36 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0292/21 elektrina Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0297/21 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0289/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 79,30 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 monitorovanie objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 68,72 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0294/21 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 93,59 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0288/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 370,37 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0293/21 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0301/21 televízia a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 1 008,93 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 prenájom tlačového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 107,47 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 545,18 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 revízia schodiskovej plochy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES s.r.o. 31363822 72,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0307/21 účtovníctvo - majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 50,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0306/21 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 500,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0304/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 218,37 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
OBJ/0027/21 Pravidelná odborná skúška a prehliadka na plynových rozvodných zariadeniach Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Gabriel Gallo - MAJUKA 11801034 390,00 € 06.07.2021 22.07.2021 Objednávka