Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0300/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 1 008,93 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 prenájom tlačového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 107,47 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 545,18 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 revízia schodiskovej plochy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES s.r.o. 31363822 72,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0307/21 účtovníctvo - majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 50,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0306/21 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 500,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0304/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 218,37 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
OBJ/0027/21 Pravidelná odborná skúška a prehliadka na plynových rozvodných zariadeniach Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Gabriel Gallo - MAJUKA 11801034 390,00 € 06.07.2021 22.07.2021 Objednávka
DFBV/0313/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,94 € 01.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0312/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,01 € 01.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 01.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0310/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 92,81 € 01.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0309/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 01.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0308/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,14 € 01.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0286/21 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 160,68 € 29.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0285/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 22,00 € 29.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0284/21 ESET licencia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FOLPAD spol. s r.o. 35770619 140,40 € 29.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 45,60 € 29.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0287/21 gastrolístky 206 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 755,76 € 29.06.2021 13.08.2021 Faktúra
OBJ/0032/21 Revízia elektroinštalácie bytov a spotrebičov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 2 268,00 € 24.06.2021 30.09.2021 Objednávka