Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0482/21 dávkovače liekov, betadine, sterilux Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MUTEK group s.r.o. 47704438 53,97 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0483/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 169,02 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0479/21 oprava BA 513RI Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Polák - AUTOSERVIS 46102191 1 550,00 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0480/21 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 119,95 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0484/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 331,63 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0475/21 dezinsekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 320,00 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0474/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 286,55 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0473/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 201,32 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0477/21 revízia elektroinštalácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 990,00 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0476/21 účtovníctvo, majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 550,00 € 16.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFSF/0001/21 poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ticket Service, s.r.o. 52005551 3 967,80 € 16.11.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/0466/21 seminár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 EDOS PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 11.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0457/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,14 € 11.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0461/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 10.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0460/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,94 € 10.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0459/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 92,81 € 10.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0458/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,01 € 10.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0456/21 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 10.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0470/21 elektrina Mokrohájska, Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 115,00 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0469/21 elektrina Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,74 € 09.11.2021 09.12.2021 Faktúra