Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0134/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 189,84 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 264,08 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 135,34 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,55 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 35,00 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 16,70 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 59,52 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 335,60 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 159,35 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,94 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 monitorovanie objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 68,72 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,07 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 088,68 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mgr. Kušnieriková Natália 34720464 38,00 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 231,93 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 924,00 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 nájomné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 01.04.2022 12.05.2022 Faktúra