Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0008/23 | Čistiace, dezinfikačné a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 1 560,04 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0152/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 03.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0006/23 | Toaletný papier, papierové vreckovky, kuchynské utierky papierové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PREMIUM s.r.o | 52089703 | 944,28 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0117/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2023 | 09.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 424,19 € | 27.03.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0005/23 | Papier XERO A4 80 OFFICE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrábelová - William | 22657797 | 469,50 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0086/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 221,49 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,91 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,02 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,98 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 80,60 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 91,82 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |