Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0253/17 | PZS I.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 192,00 € | 14.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | el.energia 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -45,34 € | 14.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 38,94 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | phm plavaren | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,73 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 191,16 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 138,24 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 251,50 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | el.energia 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -19,31 € | 11.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/17 | uprava web stranky+servisne zasahy+USB kluc | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 150,00 € | 11.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/17 | telefón-mobilné 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 128,79 € | 11.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | odber kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 11.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | komunálny odpad 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/17 | zrážky 01.1.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 536,38 € | 07.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/17 | telefón-pevné linky 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,92 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 233,70 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | tep.energia 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 330,90 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | ochrana objektov 7-9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 04.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra |