Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0406/18 | oprava priestorov spalni - stavebne prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARTCENTRUM spol. s r.o. | 46083405 | 18 000,00 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | voda 01.06.-30.06.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,41 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | ODVOZ ODPADU-biologickeho | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Štefan Macháček - Odťahová služba | 33500720 | 156,00 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 67,84 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 93,81 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 12,80 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,70 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 152,18 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | ODVOZ ODPADU-bioloickeho | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 377,48 € | 18.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | voda 01.06.-30.06.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | voda 01.06.-30.06.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 112,26 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | ODVOZ ODPADU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 144,00 € | 14.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 72,50 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | zrážky 1.1.-30.6.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 522,00 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC, tlaciarne+wifi extender TP-LINK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 178,80 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 45,21 € | 10.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra |