Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0381/17 el.energia BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 20,02 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0382/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 129,28 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0383/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 30,72 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0384/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 178,77 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0385/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 42,48 € 09.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0390/17 telefón-mobilné 9/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 120,22 € 09.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0375/17 televizia+najom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 06.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0377/17 el.energia BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 8,02 € 06.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0378/17 el.energia BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 06.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0389/17 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 06.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0403/17 telefón-pevné linky 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 109,20 € 06.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0370/17 el.energia BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 05.10.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0379/17 tep.energia 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 539,88 € 05.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0354/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 370,10 € 04.10.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0360/17 ochrana objektov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 04.10.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0361/17 ochrana objektov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 56,77 € 04.10.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0371/17 plyn 10/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 51,00 € 04.10.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0402/17 dan z nehnutelnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 2 761,19 € 04.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0352/17 servisne práce vyp.techniky, vyp. technika+skolenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 162,00 € 03.10.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0353/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 1 460,12 € 03.10.2017 28.10.2017 Faktúra