Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0675/18 | komunálny odpad 9-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,37 € | 26.04.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | stacionárne a prenosne telefony, instalacia telefonov a ine náklady s dodávkou súvisiace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Time & Data, s.r.o. | 44862831 | 821,32 € | 25.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | material kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 94,70 € | 25.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | zaskolenie mzdovej uctovnicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 387,00 € | 25.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 130,16 € | 24.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | voda 01.03.-31.03.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 106,99 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,33 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,61 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 157,98 € | 19.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | nájom tlacoveho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 42,00 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | udrzba PC, udrzba www, it konzultacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 78,00 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | voda 01.03.-31.03.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 18.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | tep.energia 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 139,55 € | 18.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 156,26 € | 18.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 136,39 € | 18.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dušan Rybár | 11782030 | 823,00 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 222,66 € | 17.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,82 € | 17.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | oprava pracky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dušan Rybár | 11782030 | 406,00 € | 17.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | smernice a vzory zmluv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 255,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |