Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0192/19 | vyuctovanie tep.energie 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 372,00 € | 29.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | materiál kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 117,74 € | 29.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 83,64 € | 27.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 122,69 € | 26.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | elektrorevizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 69,48 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | vymena zalozneho zdroja AKU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 21,60 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | seminár mzdy - Andelova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 22.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 104,71 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,72 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,36 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 47,14 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 28,90 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | aktualizacia web stranky, udrzba VT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 152,46 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/19 | vodné+stočné 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/19 | vodné+stočné 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,41 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 29,44 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 50,37 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 136,96 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |