Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0011/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,31 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,59 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0748/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 343,20 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/18 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 27.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | vodné+stočné 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -60,18 € | 27.12.2018 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/18 | pohovka trojsedačka Tempo Kondela 3ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 1 017,00 € | 21.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0720/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 25,64 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 137,30 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/18 | pohovky+poťahy, stoly, kresla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 553,70 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/18 | notebook Lenovo 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 165,41 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/18 | tricka, bundy, rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 517,36 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/18 | tricka, mikiny, rukavice, obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 435,74 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/18 | servisna podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 144,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/18 | revizia el.ektroinstalacii a el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 350,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/18 | voda 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 133,72 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/18 | voda 01.11.-30.11.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,88 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0695/18 | voda 01.11.-30.11.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |