Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 74,90 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 392,40 € | 10.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/18 | el.energia bytovka 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 62,75 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 150,23 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 163,72 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,65 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,13 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | telefón-mobilné 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/18 | telefón-pevné linky 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,04 € | 08.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/18 | zrážky 1.7.-31.12.18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,84 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/18 | ochrana objektu 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | ochrana objektu 1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,89 € | 04.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 40,74 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 154,44 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | el.energia 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 613,00 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |