Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0223/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 171,04 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,08 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,64 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | vodné+stočné 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 11.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | odber kuchynskeho odpadu 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 11.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 205,47 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | oprava Hlinzki motora - FABIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 300,00 € | 09.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 117,13 € | 09.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | telefón-mobilné 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 123,23 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | telefón-mobilné 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | telefón - pevné linky 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,86 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | el. energia 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -25,85 € | 05.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | ochrana objektu 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 33,26 € | 05.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | el.energia 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 91,14 € | 05.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 131,99 € | 05.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 93,01 € | 04.04.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/19 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 04.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 04.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 04.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 114,16 € | 04.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |