Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5491

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0544/19 telefón - pevné linky 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,87 € 09.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0520/19 telefón - mobily 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 07.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0518/19 telefón - mobily 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,59 € 06.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0519/19 nájom tlačového zariadenia+náplne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 142,32 € 06.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0491/19 ochrana maj. 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 33,26 € 05.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0505/19 vodné+stočné 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 115,91 € 05.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0506/19 vodné+stočné 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82,48 € 05.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0507/19 plyn 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,00 € 04.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0490/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 79,70 € 03.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0508/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 138,85 € 03.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0509/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,80 € 03.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0510/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 199,39 € 03.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0493/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 13,00 € 02.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0494/19 el.energia 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 509,00 € 02.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0498/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 02.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0499/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 02.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0500/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,18 € 02.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0501/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 84,31 € 02.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0502/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,98 € 02.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0503/19 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 89,11 € 02.09.2019 25.09.2019 Faktúra