Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0657/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,12 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,23 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/19 | VODA 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,48 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 68,84 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/19 | PHM+AMORTIZACIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,95 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 273,75 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 48,18 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 160,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 175,12 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,48 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,28 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/19 | tep. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 537,58 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/19 | doména 17.11.2019-16.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/19 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 426,14 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/19 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0678/19 | zdravotnícky materiál-rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 82,50 € | 08.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 402,15 € | 08.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/19 | 3x stolička, 1x zahradný stolik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 175,76 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/19 | 8x valanda ZLATKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 026,40 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |