Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0203/20 | odber kuchynského odpadu 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0010/20 | Objednávame si u Vás servisnú podporu a licenciu MS Office 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 190,80 € | 20.04.2020 | 20.04.2020 | Objednávka | |||||
OBJ/0011/20 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OLHA TRADE, s.r.o. | 36208086 | 182,42 € | 20.04.2020 | 20.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0202/20 | vodné-stočné 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,37 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | ochranné rúška | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTTON, s.r.o. | 36656020 | 597,50 € | 16.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0009/20 | Objednávame si od Vás 15 bal /50ks/ jednorázových rúšok a dopravu za 5,03€. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTTON, s.r.o. | 36656020 | 597,50 € | 16.04.2020 | 16.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0200/20 | bezecký pás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 221,30 € | 15.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | el. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -105,33 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | el. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -20,65 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | tep. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 260,48 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | kancekárska stolička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 173,04 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0007/20 | Objednávame si u Vás 40 krabíc (200ks) kopírovacieho papiera /564,-€/ a ostatný kancelársky materiál (prešpánové dosky s gumičkami a chlopňami, ceruzky, perá, strúhadlá atď.) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 667,38 € | 09.04.2020 | 09.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0184/20 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 667,32 € | 08.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | vodné-stočné 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | TELEFON 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,85 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/20 | TELEFON 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,62 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | drogéria-dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 514,92 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0008/20 | Objednávame si u Vás 2 ks kancelárska stolička Austin | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 173,04 € | 08.04.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0185/20 | TELEFON 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra |